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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000630/653
Nro. de Timbrado
016241695
Monto de la Factura
₲ 14.375.000
Nro. de Orden de Pago
1500022745
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.527.530
IVA
₲ 1.306.818

Retención DNCP
₲ 50.705
Retención IVA
₲ 392.046
Retención Renta
₲ 392.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/DL N° 294/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-214475
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.508.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.410.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES PARA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar