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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021144
Monto de la Factura
₲ 2.479.340
Nro. de Orden de Pago
2633
Fecha de Orden de Pago
28-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.807
IVA
₲ 225.395

Retención DNCP
₲ 8.835
Retención IVA
₲ 67.619
Retención Renta
₲ 45.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
099/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-117353
Monto Contrato
₲ 70.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.897.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.793.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291621
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac