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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002545
Nro. de Timbrado
13473070
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469
IVA
₲ 163.636

Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-173460
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.278.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.304.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356147
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación y mantenimiento de edificios
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay