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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002923
Nro. de Timbrado
14376117
Monto de la Factura
₲ 2.440.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
04-12-2020
Fecha Emisión Cheque
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.298.303
IVA
₲ 221.818

Retención DNCP
₲ 8.607
Retención IVA
₲ 66.545
Retención Renta
₲ 66.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-173460
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.278.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.304.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356147
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación y mantenimiento de edificios
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay