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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-289
Monto de la Factura
₲ 427.403
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.849
IVA
₲ 38.855
Retención DNCP
₲ 1.554
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-137296
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.771.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.757.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321491
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero