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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001679
Nro. de Timbrado
13124317
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. de Orden de Pago
201903626
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 949.709
IVA
₲ 89.091

Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 26.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24003-18-166023
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.912.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.322.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROPIEDADES INMOBILIARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande