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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006297
Nro. de Timbrado
11161198
Monto de la Factura
₲ 21.137.500
Nro. de Orden de Pago
69945
Fecha de Orden de Pago
23-02-2016
Fecha Emisión Cheque
23-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.099.841
IVA
₲ 1.921.591
Retención DNCP
₲ 76.864
Retención IVA
₲ 576.477
Retención Renta
₲ 384.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
33/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-111856
Monto Contrato
₲ 39.381.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.227.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.801.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291326
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande