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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000085
Nro. de Timbrado
11159035
Monto de la Factura
₲ 15.451.560
Nro. de Orden de Pago
2865
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.114.436
IVA
₲ 1.404.687

Retención DNCP
₲ 56.187
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 280.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
33/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-111856
Monto Contrato
₲ 39.381.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.227.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.801.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291326
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande