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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086987
Monto de la Factura
₲ 2.199.816
Nro. de Orden de Pago
2815
Fecha de Orden de Pago
12-01-2011
Fecha Emisión Cheque
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.199.816
IVA
Retención DNCP
₲ 7.999
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
PBS/CD/40/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-10345
Monto Contrato
₲ 40.154.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.422.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.279.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195021
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de escritorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado