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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004940
Nro. de Timbrado
16112869
Monto de la Factura
₲ 710.000
Nro. de Orden de Pago
1726
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.455
IVA
₲ 64.545
Retención DNCP
₲ 2.505
Retención IVA
₲ 19.364
Retención Renta
₲ 19.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-209593
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.450.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.163.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392895
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah