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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 - 001 - 004840
Nro. de Timbrado
16112869
Monto de la Factura
₲ 585.000
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.512
IVA
₲ 53.182

Retención DNCP
₲ 2.063
Retención IVA
₲ 15.955
Retención Renta
₲ 15.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-27003-21-209593
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.450.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.163.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392895
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah