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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-19179
Monto de la Factura
₲ 2.287.000
Nro. de Orden de Pago
1512
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.174.895
IVA
₲ 207.909

Retención DNCP
₲ 8.150
Retención IVA
₲ 62.373
Retención Renta
₲ 41.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
PR RC Nº 73/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-100961
Monto Contrato
₲ 66.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.042.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.804.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA TALLER DE SOLDADURA PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar