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Datos del Pago

Nro. de Factura
00001
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.000
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDULFO LESME NOGUERA *
RUC
3785190-0
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-22003-13-72089
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.976.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257216
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ANALISIS, PROGRAMACION, ACTUALIZACION DE MODULOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera