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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000017/10976
Monto de la Factura
₲ 1.092.000
Nro. de Orden de Pago
2012
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.088.029
IVA
₲ 99.273

Retención DNCP
₲ 3.971
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA GUILLERMINA MARTINEZ
RUC
727384-3
Número de Contrato
295
Código de Contratación (CC)
CD-22009-13-69324
Monto Contrato
₲ 86.010.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.354.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.911.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250273
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari