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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023866
Monto de la Factura
₲ 17.900.000
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.990.159
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 63.659
Retención IVA
₲ 488.182
Retención Renta
₲ 358.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-14-88652
Monto Contrato
₲ 55.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.117.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269007
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte