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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 55.300.000
Nro. de Orden de Pago
1228
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.585.272
IVA
₲ 5.027.273

Retención DNCP
₲ 201.091
Retención IVA
₲ 1.508.182
Retención Renta
₲ 1.005.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-120686
Monto Contrato
₲ 55.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.585.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BUTACAS PARA AMPLIACION DEL SALON AUDITORIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay