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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000621
Nro. de Timbrado
13008633
Monto de la Factura
₲ 22.400.000
Nro. de Orden de Pago
2715
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.301.993
IVA
₲ 2.036.369
Retención DNCP
₲ 79.825
Retención IVA
₲ 610.909
Retención Renta
₲ 407.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-27003-18-161417
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.200.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.622.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345058
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico de Mantenimiento de sistema informatico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah