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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-074
Monto de la Factura
₲ 4.479.375
Nro. de Orden de Pago
725134
Fecha de Orden de Pago
05-12-2011
Fecha Emisión Cheque
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.259.804
IVA

Retención DNCP
₲ 15.963
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO DAVID MELGAREJO FERNANDEZ
RUC
3238495-5
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-27227
Monto Contrato
₲ 106.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.961.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.886.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216216
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Fotocopiados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf