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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-073
Monto de la Factura
₲ 1.844.750
Nro. de Orden de Pago
725005
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.754.323
IVA

Retención DNCP
₲ 6.574
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO DAVID MELGAREJO FERNANDEZ
RUC
3238495-5
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-27227
Monto Contrato
₲ 106.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.961.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.886.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216216
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Fotocopiados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf