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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004571
Monto de la Factura
₲ 912.000
Nro. de Orden de Pago
769521
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.811
IVA
₲ 82.909

Retención DNCP
₲ 3.316
Retención IVA
₲ 24.873
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
000/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-11-45493
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.312.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.459.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218075
Nombre de la Licitación
Contratación de Trabajos de Encuadernación de las Documentaciones del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf