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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000229
Nro. de Timbrado
11142711
Monto de la Factura
₲ 7.608.000
Nro. de Orden de Pago
47359
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.235.070
IVA
₲ 691.636

Retención DNCP
₲ 27.112
Retención IVA
₲ 207.491
Retención Renta
₲ 138.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
018-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-15-107518
Monto Contrato
₲ 15.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.585.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285923
Nombre de la Licitación
Hojas para facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap