Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010005500
Monto de la Factura
₲ 3.545.000
Nro. de Orden de Pago
7120
Fecha de Orden de Pago
19-09-2011
Fecha Emisión Cheque
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.371.230
IVA

Retención DNCP
₲ 12.633
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
UOC N° 07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-31020
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.451.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.372.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210108
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan