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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001653
Nro. de Timbrado
13861674
Monto de la Factura
₲ 23.320.000
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.965.744
IVA
₲ 636.000

Retención DNCP
₲ 82.256
Retención IVA
₲ 636.000
Retención Renta
₲ 636.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-192841
Monto Contrato
₲ 23.857.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.965.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376634
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Y DESMALEZADORA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales