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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005922
Nro. de Timbrado
12853744
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469
IVA
₲ 163.636

Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-159258
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.993.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.068.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350024
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización y Gestión de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas