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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0006551
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
1276
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.864.000
IVA
₲ 181.818

Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
47/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-230787
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.984.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.011.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427106
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay