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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005932
Nro. de Timbrado
15254395
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
01-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.273
IVA

Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.637
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209671
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404303
Nombre de la Licitación
Adquisición de Diferencial Delantero para Camión Scania del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc