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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002805
Nro. de Timbrado
13823423
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
IVA
₲ 2.272.727

Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
CD-23025-19-182426
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.592.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371771
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE ETIQUETAS Y HOJAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual