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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021867
Nro. de Timbrado
12380151
Monto de la Factura
₲ 635.800
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.488
IVA
₲ 57.800

Retención DNCP
₲ 2.312
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-152445
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.997.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.812.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual