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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000517
Nro. de Timbrado
13201645
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
09-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.727
IVA
₲ 4.090.909

Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-168982
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.386.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356236
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD (AFIDI)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill