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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000868
Nro. de Timbrado
13706174
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
3389
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.708.363
IVA
₲ 14.545.455

Retención DNCP
₲ 564.364
Retención IVA
₲ 4.363.637
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-181893
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNA APLICACION MOVIL, PARA ORDEN DE TRABAJO (OTA)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill