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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Nro. de Timbrado
16189948
Monto de la Factura
₲ 77.709.289
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
24-10-2023
Fecha Emisión Cheque
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.589.945
IVA
₲ 7.064.481
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.119.344
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
RUC
1134339-7
Número de Contrato
91/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30104-23-229853
Monto Contrato
₲ 167.997.923
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.997.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.416.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430160
Nombre de la Licitación
Construcción de cocina comedor en la Escuela Básica N°2313 San Isidro Labrado del Distrito de Fram
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram