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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0035903
Nro. de Timbrado
11705532
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.748.908
IVA
₲ 361.818

Retención DNCP
₲ 14.183
Retención IVA
₲ 108.545
Retención Renta
₲ 72.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-121439
Monto Contrato
₲ 47.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.724.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.382.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309163
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas