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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0033598
Nro. de Timbrado
11705532
Monto de la Factura
₲ 11.940.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.354.725
IVA
₲ 1.085.454
Retención DNCP
₲ 42.550
Retención IVA
₲ 325.635
Retención Renta
₲ 217.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23019-16-121439
Monto Contrato
₲ 47.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.724.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.382.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309163
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA EL SICP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas