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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004106
Nro. de Timbrado
15002168
Monto de la Factura
₲ 50.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.750
IVA
₲ 4.545

Retención DNCP
₲ 200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23015-21-203929
Monto Contrato
₲ 50.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas