Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001 0000296
Nro. de Timbrado
11265062
Monto de la Factura
₲ 91.500.000
Nro. de Orden de Pago
4909
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.223.789
IVA
₲ 3.474.890

Retención DNCP
₲ 139.503
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSSANA MABEL IRALA FERNANDEZ
RUC
3390706-4
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22010-15-117362
Monto Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.884.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.699.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291166
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana