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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000832
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.345
IVA
₲ 116.364

Retención DNCP
₲ 4.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-128394
Monto Contrato
₲ 1.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.275.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309813
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino