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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000757/00758
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 7.007.065
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.854.693
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 24.971
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 127.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-124028
Monto Contrato
₲ 7.007.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.007.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.854.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307323
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas