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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001399
Nro. de Timbrado
11760816
Monto de la Factura
₲ 4.062.500
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.974.159
IVA
₲ 369.318

Retención DNCP
₲ 14.477
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 73.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO AYALA CABALLERO
RUC
3768733-6
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-123433
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.351.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312396
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino