Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0011648
Nro. de Timbrado
16406873
Monto de la Factura
₲ 2.656.500
Nro. de Orden de Pago
1014
Fecha de Orden de Pago
13-09-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.499.887
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.371
Retención IVA
₲ 72.450
Retención Renta
₲ 72.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214773
Monto Contrato
₲ 30.885.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.858.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.949.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas