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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000276
Nro. de Timbrado
16787945
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
2928
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.232.000
IVA
₲ 709.091

Retención DNCP
₲ 90.764
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUDIEX S.A.
RUC
80064092-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212421
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.977.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.232.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404473
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNA - AD REFERÉNDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas