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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3114
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
930
Fecha de Orden de Pago
26-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.364
IVA
₲ 140.909

Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-195594
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.525.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.200.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374027
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y/O RED TELEFÓNICA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero