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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-10126
Monto de la Factura
₲ 2.835.000
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.670.364
IVA
₲ 257.727

Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
₲ 77.318
Retención Renta
₲ 77.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-192948
Monto Contrato
₲ 12.839.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.294.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.885.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero