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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-24035
Monto de la Factura
₲ 3.181.245
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.996.502
IVA
₲ 289.204

Retención DNCP
₲ 11.221
Retención IVA
₲ 86.761
Retención Renta
₲ 86.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-192949
Monto Contrato
₲ 23.381.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.473.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.782.707

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero