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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-10562
Monto de la Factura
₲ 843.255
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.189
IVA
₲ 76.660

Retención DNCP
₲ 3.066
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-191382
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.993.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.993.075

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero