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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023207
Monto de la Factura
₲ 5.915.046
Nro. de Orden de Pago
1012
Fecha de Orden de Pago
08-05-2023
Fecha Emisión Cheque
08-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.566.328
IVA
₲ 537.731
Retención DNCP
₲ 20.864
Retención IVA
₲ 161.319
Retención Renta
₲ 161.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-211863
Monto Contrato
₲ 159.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.773.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.907.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406327
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac