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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048411
Nro. de Timbrado
12519660
Monto de la Factura
₲ 2.733.330
Nro. de Orden de Pago
1410
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.574.598
IVA
₲ 248.485

Retención DNCP
₲ 9.641
Retención IVA
₲ 74.545
Retención Renta
₲ 74.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
20/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-164680
Monto Contrato
₲ 54.835.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.835.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.698.704

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343614
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo