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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 10.355.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.847.417
IVA
₲ 941.364

Retención DNCP
₲ 36.901
Retención IVA
₲ 282.409
Retención Renta
₲ 188.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85704
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265961
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras con toner y repuestos incluidos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia