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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002277
Monto de la Factura
₲ 1.727.000
Nro. de Orden de Pago
4169
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.642.346
IVA
₲ 157.000
Retención DNCP
₲ 6.154
Retención IVA
₲ 47.100
Retención Renta
₲ 31.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91236
Monto Contrato
₲ 16.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.626.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.818.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275072
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica