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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005405
Monto de la Factura
₲ 2.439.237
Nro. de Orden de Pago
938
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.365.639
IVA
₲ 55.242

Retención DNCP
₲ 9.345
Retención IVA
₲ 16.573
Retención Renta
₲ 47.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
018/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88993
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.217.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.084.149

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278506
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura