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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004714
Monto de la Factura
₲ 12.760.514
Nro. de Orden de Pago
749
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.384.623
IVA
₲ 255.937
Retención DNCP
₲ 49.018
Retención IVA
₲ 76.781
Retención Renta
₲ 250.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
018/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88993
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.217.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.084.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278506
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura